报销流程
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领取经费卡
已经在《青年工作理论与实践动态》校刊上发表论文、省级刊物及以上发表论文、取得 经营许可证、软件著作权、专利等的新苗项目,带上录稿通知复印件等材料,到行政楼 102A(校团委)办公室领取报销经费卡。
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整理报销材料
在完成全部报销材料(5000 元足额或以上的发票、报销汇总单、新苗报销负责人信息表等等)整理后,递交到行政楼团员服务先锋岗(103B 办公室隔壁)的新苗发票审核箱中, 并务必登记相关信息。工作人员审核后会及时告知发票问题,若无问题会统一上报校团委领导签字并进行预约报销,无需团队自己预约报销。
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问题发票退回
若接收到财务处报销发票有问题的相关短信,请及时联系科创部的同学,并及时解决问题发票,重新递交到行政楼团员服务先锋岗(103B 办公室隔壁)的新苗发票复核箱中, 进行再次审核与投递。
报销规范
项目在立项后,取得结题成果凭证(杂志发刊、录稿通知、软著证明等)即可报销 5000 元国库经费,团省委统一验收通过后可再报销 5000 元校内配套;所有国库经费需在立项第二年全部使用完毕,经费使用状态会影响最终结题验收。
(以 2021年项目为例,2021 年 6 月立项文件发布后至 2022年 10 月中旬,取得成果凭证即可报
销国库经费 5000 元,若 2022 年 10 月中旬未使用完,剩余资金将被国库收回,且影响项目结题验收;2023 年项目验收通过文件发布后,可报销校内配套 5000 元。)
菜宝温馨提醒
菜宝特别提醒各项目组成员,尽量在立项文件发布一周年内完成国库经费的使用与报销。
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每年 6 月 30 号之前可以报上一年与本年的发票,7 月 1 日后只能报销当年的发票,报销的项目可以是交通服务费、办公用品发票、差旅费等,发票按照各报销项目有序整理好,每一张发票、车票都需签上项目负责人名字。
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各类发票需汇总并填写报销汇总单。按单据名称汇总发票,张数只需写发票总张数,金额写总金额,经手人签项目负责人名字,验收人为校团委徐艳妍老师,审批人为校团委陆颋浩老师(负责人只需签好自己的名字,报销小队会统一送给老师签字)。
图 1:报销汇总单
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因报销需要,团队需要填写新苗报销负责人信息,与报销材料一并上交。银行卡号持卡人需为负责人本人,若更换过负责人也可填写新负责人的信息。
图 2:新苗报销负责人信息
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经费卡上无需填写内容。
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发票总金额至少为 5000 元整,可超过 5000 元,实际最终报销金额均为 5000 元。电子发票总数不超过 50 张,超过 50 张财务系统将无法认证预约。
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发票需开浙江财经大学抬头,信息如下:
户名:浙江财经大学
开户行:建行杭州文西支行
开户银行联行号:1053 3100 8029
账号:3300 1616 7810 5000 1155
税号:1233 0000 4700 0621 23
可报销项目详解
特别注意
报销发票类型尽量两种及以上。上交的5000元发票中,如果网约车发票金额超过2500元,需要将发票金额分成两份上交,相关信息也需要上交两份,如负责人信息表、汇总表。其他情况正常上交。
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交通服务费
(1)滴滴等网约车发票:
①需要是杭州市内的行程发票;
②以开票日期为准,开票月内,若总金额未超过 500 元的,只需发票即可;总额超过500元的,整个开票月开具的发票均需要附上行程单,发票与行程单务必一一对应装订整理好。
特别注意:行程单中的行程不能含有0:00-5:00,不能含有酒吧、夜店、ktv等地点。
(2)出租车发票:
①开出租车发票时不能连号,不能同一辆车,单张发票金额超过 100 元的,需注明起点和终点。
② 此类发票的总报销额没有上限
(3)其他:
汽车加油票不可报销,高速过路费不可报销;地铁、公交充值费用上限均为300元。
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办公用品
(1)所有办公用品发票需填写“现金支付情况说明书”;
(2)若发票上没有详细的用品名称、数量、金额时,需附上商家认证的用品明细,写明产品名称、产品数量、产品价格;
(3)明细上的每一件产品需附政府采购云平台上的比价图(截图必须截上政采云平台的图标),比价单价需高于发票上采购单价。
图 3:现金支付情况说明书
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差旅费
(1)需填写出差审批单和差旅费报销单;无公务卡的需额外填写现金支付情况说明书
(2)住宿发票不可单独报销,报销住宿费时必须有对应的车票(车票必须是从杭州出发到 住宿费所在地,并回到杭州往返的两张,机票不予报销)。杭州市内住宿不予报销,住宿费每人每晚不超过 340 元。
(3)车票必须形成以杭州为起点和终点的闭环,例如,可报销“杭州——台州”“台州——杭 州”两张对应车票。车票可单独报销,客车、火车、动车票均可报销,机票不予报销。每张 车票必须有负责人签字。
图4:出差审批单
图 5:差旅费报销单
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邮递费
(1)邮递费用无上限。
(2)以开票日期为准,开票月内若总金额未超过 500 元的,只需发票即可;总额超过500元的,需附上邮寄清单。(最好都附上邮寄清单,以免退回补交的情况)
(3)顺丰快递费开票内容为“预付卡消费和充值”的,不可以报销。
其他注意事项
· 通讯费不予报销,办公用品中的A4纸不可报销,地铁的电子发票不可报销。
· 文印费不予报销,包括:报纸、期刊、书籍等的印刷服务;文件、信封、信笺、资料、图表、票证、证件、名片等的设计、排版、印刷、装订、复印、影印、打印等文件印刷制作服务。
·2022 年 5 月 1 日以后单张发票金额在 1000 元以上的,需要刷公务卡;没有公务卡的需填写“现金支付说明书”并出示“转账记录信息”。
· 不建议报销:
①图书发票
②论文版面费发票
· 其余可报销的发票:
软件著作权发票、查重发票、论文翻译费发票
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